Фрагмент для ознакомления
2
Расчетная часть. 5 вариант.
Исходные данные для расчетов.
1. Число дней отработанных одним рабочим в отчетном году (плановое/фактическое) Д=280/275 дней
2. Время работы в течение смены в отчетном году (планируемое/ фактическое) tсм=7,2/6,9 час
3. Коэффициент роста среднемесячной зарплаты работников в плани-руемом году К=0,1.
Постоянные параметры в соответст¬вии с таблицей 1. Переменные параметры принимаем по таблице 2.
Таблица 1
Постоянные параметры
Показатели Значение
1. Изменение объема СМР в договорных ценах в плани¬руемом году ΔО, % -7,5
2. Изменение численности работников в планируемом году ΔY, % -4,7
3. Выбытие ОПФ в планируе¬мом году Фосвыб млн. руб. 720
4. Стоимость ОПФ в консер¬вации на начало план. года Фоскон, млн руб. 470
5. Доходы от внереализаци¬онных операций, Двн, млн. руб. 260
6. Расходы по внереализаци¬онным операциям Рвн, млн. руб. 380
7. Доля материальных затрат в объеме СМР, Умз 39
8. Доля прочих затрат в объ¬еме СМР, Упз 13
Таблица 2
Переменные параметры
Показатели Значение
1. Объем СМР в договорных ценах, Оотчет, млрд. руб. 27,2
2. Среднегодовая числен¬ность СПП в отчетном году, чел.:
фактическая, Yфакт
плановая, Yплан
690
710
3. Среднегодовая числен¬ность рабочих на СМР в отчетном году, чел.:
фактическая, Yрфакт
плановая, Yрплан
490
460
4. Среднегодовая стоимость ОПФ в отчетном году Фосотчет, млрд. руб. 14,5
5. Стоимость ОПФ на начало планируемого года Фосплан, млрд. руб. 19,0
6. Поступление ОПФ в пла¬нируемом году Фоспост, млрд. руб. 3,5
7. Средний размер оборот¬ных средств, млрд. руб.:
в отчетном году, Фоботчет
в планируемом году, Фобплан
7,7
5,2
8. Фонд оплаты труда СПП в отчетном году ФОТотчет, млн. руб. 340,8
В соответствии с исходными данными определяем:
Объем выполняемых СМР в договорных ценах на планируемый год, путем увеличения объема СМР в договорных ценах на величину измене¬ние объема СМР в договорных ценах в планируемом году Оплан, млн. руб.:
Расчет показателей использования трудовых ресурсов
Среднесписочная численность работников строительно- производственного персонала (СПП) в планируемом году Yплан, чел., отличающаяся от фактической среднесписочной численности работников СПП в отчетном году на величину изменения численности работников СПП в планируемом году ΔY:
Производительность труда в планируемом (Впл) и отчетном (Вот) году определяется по формулам:
Далее определяется изменение объема СМР за счет двух факторов:
- изменение производительности труда (ΔОВ);
- изменение численности работников СПП (ΔОY).
Расчет выполняется по формулам:
Вывод. Снижение объема СМР в планируемом году составит 2,04 млрд. руб. Причины снижения: снижение производительности труда (влечет за собой снижение объема СМР на 0,779 млрд. руб.) и снижение численности работников СПП (влечет за собой снижение объема СМР на 1,261 млрд. руб.).
Для обеспечения роста производительности труда в планируемом го¬ду необходимо проанализировать показатель среднегодовой выработки одного работника СПП в отчетном году в сравнении с планом на отчетный год.
Величина рассчитывается по формуле:
Рост производительности труда ТВ, при этом исчисляется по формуле:
Средняя часовая выработка рабочего на СМР по плану на отчетный год:
Средняя часовая выработка рабочего на СМР фактически за отчетный год:
Оценивается влияние изменения структуры численности работников СПП на величину отчетного показателя производительности труда ΔВY, руб./чел. в абсолютном выражении по формуле:
Оценивается влияние изменения числа отработанных дней по сравнению с планом на отчетный год на величину отчетного показателя производительности труда ΔВД, руб./чел. в абсолютном выражении по формуле:
Оценивается влияние изменения времени работы в течение смены по сравнению с планом на отчетный год на величину отчетного показателя производительности труда ΔВt, руб./чел. в абсолютном выражении по формуле: